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タイトル Re^2: 売掛金管理
投稿日: 2014/02/16(Sun) 17:35:31
投稿者初心者

> 集計定義では、得意先を「売掛金」に集計します。
> 得意先の元帳(売掛元帳)に残高があれば、貸借対照表の「売掛金」にその残高が反映されるはずですが、いかがでしょうか。

年内に売掛金がすべて入金されていて残高が0となっていれば、貸借表も0でいいのですね。勘違いしていました。

> 月別の売上については、集計科目の「売上(収入)金額」に「売上」の入力科目が集計されている必要があります。

このように集計すると、請求書を出した月が売り上げとなってしまい、実際に入金された月の売り上げとならないのですが、どうすればよいのでしょうか?


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