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タイトル前受金は。。。
記事No2275
投稿日: 2010/10/13(Wed) 16:16:52
投稿者あんじゅ < >
お世話になります<(_ _)>

私の事業は、前払いでお金を頂き(普通預金に振り込まれます)
役務提供の完了した日に売り上げとして計上するという流れに
なるのですが、前受金→売上 という場合は、どの帳簿を使えば
良いのでしょうか?
また、売掛け・買掛けというものは無いので、どうすれば良いかと
税務署の方に伺いましたところ、売上帳のみで良い・・ような事を
言われました。(後は前受金勘定?がどうの・・とおっしゃっていました)
事業も初めて、青色も初めて、帳簿、簿記、何も分からない状態で
何とか頑張っています。

やよいのお試し版を使ってみましたが、やはりIJsell会計さんの
方が、分かりやすいような気がして、戻ってきた次第です・・(T_T)

宜しくお願い致します<(_ _)>

タイトルRe: 前受金は。。。
記事No2276
投稿日: 2010/10/13(Wed) 18:08:37
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
「前受金」は既定で登録済みですが、なければ「負債」で登録して下さい。
前受金が振り込まれた時には、「預金通帳(現金出納帳)を入力する」で、資産科目=振り込まれる普通預金 とし、科目=「前受金」で入金額を入力します。
この時、摘要欄に入金者名等の必要な情報を入力されておくといいと思います。
役務提供完了時には、「売上(収入)を入力する」で、入金科目(借)=「前受金」 収入科目=「売上」として金額を入力します。

また、上記「前受金」の変わりに入力科目を顧客名としてもかまいません。預金通帳の入力では振込者名が記帳されていると思われますので、そのまま入力科目(負債)として登録し入力します。売上の入力もその顧客名を使用します。集計定義では、顧客名を「前受金」に集計します。
このようにしますと、決算書の貸借対照表の「前受金」の内訳として顧客名が出ますので、どの顧客の役務が完了したかの管理が可能です。

タイトルRe^2: 前受金は。。。
記事No2277
投稿日: 2010/10/13(Wed) 18:28:53
投稿者あんじゅ < >
大変分かりやすい説明をして下さり、ありがとうございます!!

頑張って入力してみたいと思います。

ありがとうございました<(_ _)>